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1、将本年度一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;

2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;

3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

用友期末怎么过账1、检查本月是否还有未结帐的凭证,有未记帐凭证不能结帐;

2、对账是否出现差错,出现差错不能结帐;

3、已启用除财务模块以外的其他模块,要先对其他模块进行处理完后,再进行财务模块进行处理,最后才能进行结转。

4、未通过检查点上一步,拉到最低下,用友财务软件会有说明,根据说明,进行相应处理。

5、结完账后,登录系统管理--年度账---建新年度账;

6、以新年度登录进系统管理--结转上年余额;

7、核对新年度期初余额。

8、完成

金蝶年末结账流程我来说说金蝶K3年末结账的流程吧。

首先,把当年所有会计业务处理完毕,其次,会计主管把会计凭证审核完毕,再者,就是将会计凭证过完账,其他模块比如固定资产、存货等模块结账,最后就是总账结账。我感觉其实金蝶软件比较简单好用,用起来比用友软件更方便。

用友软件年末怎么过账1、检查本月是否还有未结帐的凭证,有未记帐凭证不能结帐;

2、对账是否出现差错,出现差错不能结帐;

3、已启用除财务模块以外的其他模块,要先对其他模块进行处理完后,再进行财务模块进行处理,最后才能进行结转。

4、未通过检查点上一步,拉到最低下,用友财务软件会有说明,根据说明,进行相应处理。

5、结完账后,登录系统管理--年度账---建新年度账;

6、以新年度登录进系统管理--结转上年余额;

7、核对新年度期初余额。

8、完成

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