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用友T+13.0月末结账教程u8收到转账支票怎么操作用友T+13.0月末结账教程1、如果启用了总账与进销存等功能,需要先对业务结账,再对财务结账;

2、点击业务结账,选中需要结账的月份,点击期末结账

3、业务结账时,系统要求结账的前提是所有的业务单据必须审核后才可以结账,根据系统提示对相应的单据进行审核,然后再来结账即可

4、再对财务结账,选中需要结账的月份,点击下一步

5、进入财务期末结账界面,继续点击下一步,下一步,完成结账即可

u8收到转账支票怎么操作【操作步骤】

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。

如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。

点击“应收”页签,输入过滤条件。

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