用友t3库存软件怎么反结账用友t3库存反记账
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用友t3怎么反结账用友T3如何反记账用友t3如何反结账用友t3怎么反结账在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。
以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:
1.登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。
2.在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。
3.在弹出的“反结账确认”对话框中,
仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。4.系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删
除旧的结转数据。5.反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。
用友T3如何反记账用友T3反记账点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友t3如何反结账答:
用友t3反结账的方法:
步骤/方式一
点开总账系统,点击【月末结账】
步骤/方式二
选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;
步骤/方式三
输入登录操作员的密码,【确定】即可。
步骤/方式四
确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。
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