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用友ERP系统采购订单可以用负数吗用友t3怎样做销售退款用友t3公式编辑数值出现负数时如何修改公式怎么才用友报表中把应收,应付负数,改为预收,预付用友ERP系统采购订单可以用负数吗可以。在用友ERP系统中,采购订单中的数量和金额都可以使用负数。负数的采购订单通常用于退货或折扣等情况。在创建采购订单时,可以在数量和金额栏中输入负数值,并根据实际情况选择退货或折扣的原因和方式。

用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)

b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款

红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

用友t3公式编辑数值出现负数时如何修改公式我的体会是:如果仅仅是正负数相对错误,一般是打开报表,转换为“格式”状态“,点击出现错误的单元格,在公式编辑界面中显示公式,在公式最前面添个”-“号,单击”确定“就可以了。

(参加讨论)

怎么才用友报表中把应收,应付负数,改为预收,预付操作方法为:在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额;在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。一般应收和预付科目的受控系统是应收管理,应付和预收科目的受控系统是应付管理,如果未启用应收应付模块,则受控系统无效,使用的话要结合总账模块的选项使用。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

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