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用友t3结账出现总账与明细账不符t3月末结转后发现有错误怎么办用友t3记账凭证录入错误怎么办t3结转错误怎么办用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)

t3月末结转后发现有错误怎么办如果您发现了在T3月末结转后的错误,您可以采取以下措施:

1.尽快发现错误。如果您在结转后的几天或几周内还能发现错误,那么及早发现并改正错误将更加容易。

2.确认错误的性质和影响。确定错误的性质和影响有助于您制定更好的纠正措施,并尽可能减少损失。

3.立即采取纠正措施。如果错误影响极小,您可以在T4月初通过调整会计分录或修改结转凭证修正错误。如果错误影响较大,您可能需要修改报表或重新结转T3月份的账务。

4.与相关人员沟通。如果错误涉及到多个部门或人员,与他们沟通并将他们的知识和资源整合起来将有助于更快地发现问题并解决问题。

总之,及早发现、确认、纠正和沟通将帮助您解决错误并确保公司的财务准确性。

用友t3记账凭证录入错误怎么办首先检查录入凭证月份是否结账,正常情况凭证是先制单人录入,审核人员审核,然后记账,最好月末结账流程。看流程进行到哪一步骤依次反着操作。反结帐月份,取消结账有提示快捷键直接按键。然后反记账操作,总账,凭证,恢复记账前状态,再用审核人登录账套点审核凭证,弃审。最后由制单人登录填制凭证界面修改凭证。

t3结转错误怎么办1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

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