大家好,关于用友t3出纳年结账很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于用友t3出纳怎么年结的知识,希望对各位有所帮助!

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用友t3已复核记账凭证怎样取消T3用友通里面的出纳通用友T3标准版出纳通和总账系统是联系起来的吗用友财务软件的结账步骤用友t3已复核记账凭证怎样取消取消步骤:

1.在总账——凭证——恢复记账前状态。

2.反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,

3.按ctrl+shift+f6反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。

4.如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。

T3用友通里面的出纳通首先确认有出纳通的使用授权,进入T3----点上面的出纳通----建立账套----重新登录----选择刚才建立的账套----进入后有现金和银行----在设置里面建立现金账户,银行账户-----启用----设置权限-----然后进入现金日记账和银行日记账添加凭证----然后过账---月末点月结按钮,OK

用友T3标准版出纳通和总账系统是联系起来的吗不是联系起来的也可以连,在出纳通里面写完日记账之后,可以制单,只是要求填的时候信息越完整越好也可以总账先写凭证,然后在出纳通里面导入凭证的日记账

用友财务软件的结账步骤一、结账步骤:

1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。

2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。

4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。

5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。

二、转账步骤:

1、第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。

2、第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可

3、第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。

4、第四步,审核凭证,选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息,即可、

5、第五步,转账生成,做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项,输入对应信息。

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